我司为评价质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系与审核准则的符合性、适宜性、有效性,按照《内部审核控制程序》及《2009年质量工作计划》的要求,于2009年10月21~10月23日对与体系有关的各个部门及所分管的要素进行一次全过程审核。
本次审核由9名内审员和2名外聘专家组成审核组,分别对13个部门进行了全过程审核,审核采用了抽样检查的方法,为了保证抽样的代表性,内审员通过面谈,观察生产现场、工作现场和实施情况以及查阅文件和记录等方法获取足够的客观证据,来保证审核结果的准确性。
审核组通过两天的辛勤工作,对审核中发现的问题进行了分析、汇总,共开出了9个不符合项和36个问题。在末次会上,审核组组长向我司领导汇报了所发现的问题。副经理白卫东肯定了审核组的工作成绩,同时他指出对于发现的问题各部门要在规定时间内拿出书面整改措施,由质量管理部汇总、统发,企划部要对整改过程进行考核。
本次内审为评价我司质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系与审核准则的符合性提供了可靠的依据,有利于体系的不断改进和完善。